财政预决算和三公经费

中国民主建国会吕梁市委员会 2020年度部门决算说明

2021-09-28 中国民主建国会吕梁市委员会

中国民主建国会吕梁市委员会

2020年度部门决算说明
 

 

  

  目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  1.认真履行职能,积极参政议政
  2.履行民主监督职能
  3.进行广泛的社会服务
  4.积极参加中国共产党领导的政治协商
  二、机构设置情况
  本单位为一级预算单位,无下属单位。单位内设一个科室:办公室,编制人数4人,实有人数4人;内设一个事业科室,编制人数1人,实有人数1人。
  第二部分  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  (表格见附表)
  第三部分  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收入总计49.18万元、支出总计48.06万元,2019年度收入总计36.19万元、支出总计32.34万元。与2019年相比,收入总计增加12.99万元,增加36%,支出总计增加15.72万元,增加49%。主要原因是单位新进人员2人导致收入支出增加。
  二、收入决算情况说明
  2020年度收入合计49.18万元,其中:财政拨款收入49.18万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
  三、支出决算情况说明
  2020年度支出合计48.06万元,其中:基本支出40.6万元,占比84%;项目支出7.46万元,占比16%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收入总计49.18万元、支出总计48.06万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加12.99万元,增加36%,财政拨款支出总计增加15.72万元,增加49%。主要原因是单位新进人员2人。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出48.06万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加15.72万元,增加49%。主要原因是单位新进人员2人。其中,人员经费36.17万元,占比75%,日常公用经费11.89万元,占比25%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出48.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.07万元,占94%;住房保障(类)支出2.99万元,占6%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算49.18万元,支出决算48.09万元。其中一般公共服务支出年初预算46.08万元,支出决算45.07万元,完成年初预算的98%,用于工资福利支出和商品服务支出。较2019年决算增加14.51万元,增长47%,主要原因单位新进人员2人。住房保障支出年初预算3.09万元,支出决算2.99万元,完成年初预算的97%,用于住房公积金缴纳。较2019年决算增加1.21万元,增长69%,主要原因单位新进人员2人。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出40.6万元,其中:人员经费36.16万元,主要包括工资福利支出;公用经费4.44万元,主要包括办公费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  本部门无三公经费。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  本部门无三公经费。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2020年机关运行经费支出4.44万元,2019年机关运行经费支出8.03万元,比2019年减少3.59万元,降低45%。主要原因是厉行勤俭节约,建设节约型机关,减少各项开支。
  (二)政府采购情况说明
  2020年度政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况说明
  我部门没有2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目,也未开展绩效自评。
  (五)其他需要说明的事项
  无其他需要说明的事项。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
  算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
  取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
  税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
  后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
  务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  第五部分  附件